Добрый день!
Цитата: меня вопрос: в октябре 2012 г. наши работники проработали неполный месяц, ндфл исчислился правильно по начисленной з.пл. В декабре 2012 г. при начислении ндфл в 1С сумма, исчисленная в октябре, минусуется. Также налогооблагаемая база на сумму октября меньше. Не пойму, это правильно или нет? Или я чего-то не знаю? В октябре мы только открылись, это были первые начисления з.пл. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.319), Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.43.12).
Не могу ответить, чего именно вы не знаете...
Если НДФЛ автоматически корректируется в ноябре по сравнению с октябрём, то нужно с этим разобраться.🙅
У вас ФОТ абсолютно одинаковый и в октябре, и в ноябре? А вычеты по сотрудникам применялись одинаково и в октябре, и в ноябре?
Возьмите для разбора любого одного сотрудника, по которому начислялась з/пл в обоих месяцах, и при этом чтобы НДФЛ по нему корректировался в ноябре. Постройте по сотруднику "Регистр налогового учета по НДФЛ", проверьте нарастающим итогом налоговые базы для НДФЛ и исчисление НДФЛ. Из отчета "Регистр нал.учета по НДФЛ" наглядна именно база (нар.итогом), а также удержания за предыдущие периоды.
Кроме того, есть отчет "Анализ начисленных налогов и взносов" (вариант отчета - Анализ НДФЛ).
Можно через редактирование "настройки" добиться максимально удобной формы для контроля, с разбивкой по месяцам, с выбором сотрудников и т.д.
Если была корректировка в более позднем периоде, значит, в базе либо ранее исчислено/удержано было больше, чем надо. Либо появился к.-л.документ (сторно или корректировка), из-за чего получилось в предыдущем периоде как бы "переудержание" НДФЛ (с излишком).
Попробуйте сами проверить. 🧮